一、部門主要職能
組織農業資源調查、監測、評價,制定農業區域發展政策,指導農業資源優化配置;組織指導農業資源區劃工作、承辦農用地、草地、漁業水域、宜農灘涂、宜農濕地及生物物種資源保護和協調監督管理工作;負責農業資源可持續發展和高效利用實驗示范工作,歸口管理農業遙感技術應用;組織編制農業資源區劃和區域規劃。
二、部門概況
1、部門決算單位構成
單位名稱:遵義市農業資源區劃辦公室
單位類型:財政全額補助事業單位
2、部門人員構成
本單位經核定編制數10人;
在編實有人數:事業編制6人
退休人員:8人
三、2015年部門決算情況
1、2015年度部門收支決算總體情況
2015年度收入決算總額為1815366.56元,其中:財政撥款收入1778345元,上年結轉結余37021.56元。
2015年度支出決算總額為1748141.77元,其中
(1)“2100502事業單位醫療”支出41713元;
(2)“2130104農業事業運行”支出1445263.77;
(3)“2130204林業事業機構”支出20000元;
(4)“2210201住房公積金”支出29220元;
(5)“2210203購房補貼”支出211945元。
年末結轉和結余67224.79元。
2015年本單位無政府性基金收入,且無相應支出。
2、2015年度公共預算收入情況
本年收入總計1815366.56元,具體為:財政撥款收入1778345元,上年結轉結余37021.56元。
3、2015年度公共預算財政撥款支出決算情況
本年財政撥款支出總計1748141.77元,年末結轉和結余67224.79元,支出主要用于以下方面:
(1)基本支出1748141.77元,是用于保障本部門機構正常運轉完成日常工作任務的支出,具體是:
嚴格按照國家相關規定核定的基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障等支出為515327.71元;退休費、住房改革支出等對個人和家庭的補助支出為113676.34元。
辦公費、水電費、差旅費、公務接待費、公務用車運行維護等公用經費支出91900.66元;其他資本性支出——辦公設備購置4150元。
(2)本年度無項目支出
4、2015年度政府采購情況
本年度本單位無政府采購項目。
5、2015年度資產情況
2015年年初資產總額356307.74元,當年增加45151.59元,即流動資產比上年增加45151.59元,年末資產總額401459.33元,其中:流動資產120312.02元,固定資產312385.9元,累計折舊31283.59元,長期投資0元,在建工程0元,無形資產0元,其他資產0元。
6、2015年度非財政撥款收支決算情況
本年度本單位無非財政撥款收入,且無相應支出。
7、2015年度“三公經費”公共財政撥款支出決算情況
2015年度“三公經費”財政撥款支出決算30551.3元,其中:因公出國(境)費支出決算0元;公務接待費支出決算5290元,占17.32%;公務用車購置費0元,公務用車運行維護費支出決算25261.3元,占82.68%。具體情況說明如下:
(1)因公出國(境)費用:2015年度無因公出國(境)安排。
(2)公務接待費:2015年度公務接待費支出決算5290元,接待批次為15批,接待人數50人,主要的接待為各縣(區、市)相關工作部門的業務對接接待。比上年減少970元,同比降低15.5%。
(3)公務用車購置及運行費:2015年本單位公務用車保有量1輛,無公車用車購置,公務用車購置費和公務用車運行費支出決算25261.3元。
公務用車購置費0元。
公務用車運行費25261.3元。主要用于本單位1輛公務用車進行日常公務活動和科研項目所發生的燃油費、維修費、過橋過路費、保險費等費用,其中,燃油費4168元、維修費9280元、路橋費7458元、保險費4355.3元。2015年公務用車支出預算為35000元,完成預算的72.18%,主要原因是厲行節約減少出差次數。比上年減少12038.7元,同比降低32%。
相關附件(1):附件:市區劃辦2015年部門決算公開表.xls
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